Orden de Compra. Nº3759-573-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3759-81-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3759-573-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3759-81-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3759-81-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21.405.62 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 498420,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO PINTO CONTRATISTA.
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA
R.U.T. 19.046.637-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICIO PINTO CONTRATISTA.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1UnidadListado de productos, según detalle adjunto.LO SOLICITADO $ 2.623.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.623.264 $ 2.623.264
Total Neto $ 2.623.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 498.420
TOTAL OC $ 3.121.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.