Orden de Compra. Nº3759-588-SE17 "ABARROTES PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3759-588-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Yerbas Buenas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 POR FLUJO DE CAJA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas
R.U.T. 69.130.400-0
Dirección de Facturación Avda. Centenario 101
Comuna Yerbas Buenas
Impuesto 30888,51071
Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor keny del carmen flores bravo
Razón Social KENY DEL CARMEN FLORES BRAVO
R.U.T. 8.702.083-5
Sucursal keny del carmen flores bravo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco180UnidadPAN HALLULLAPAN HALLULLA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
50131801
Queso natural180UnidadLAMINAS DE QUESO GAUDALAMINAS DE QUESO GAUDA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas180UnidadLAMINAS DE JAMON SANDWICHLAMINAS DE JAMON SANDWICH $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.740 $ 34.790
50202311
Bebidas25UnidadBEBIDAS GASEOSAS DE 3 LITROS COCA COLA-FANTA O SPRITEBEBIDAS GASEOSAS DE 3 LITROS COCA COLA-FANTA O SPRITE $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.325 $ 48.319
48101903
Vasos de servicio90UnidadVASOS DESECHABLES PLUMAVITVASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.076
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLAS NOVATOALLAS NOVA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
Total Neto $ 162.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.889
TOTAL OC $ 193.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.