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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3760-1002-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3760-136-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IM De El Monte - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores 277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores 531 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
55797,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores 531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2012 |
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Proveedor |
Ferreteria Vega jr |
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Razón Social |
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
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R.U.T. |
7.126.205-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Vega jr |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162002
| Clavos de sombrerete | 5 | kilogramo | CLAVOS DE 4" | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.620
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11101609
| Mineral de cinc | 15 | Plancha | ZINC ACANALO DE 3,66 MTS. | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.850
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$ 104.850
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11121611
| Tablero de partículas | 12 | Plancha | OSB DE 9,5 MM
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$ 6.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.400
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$ 83.400
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25201505
| Listones de avión | 15 | Unidad | LISTONES DE 2X2 EN BRUTO | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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11121603
| Troncos | 20 | Unidad | TABLAS DE TAPA | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.280
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$ 14.280
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 12 | Plancha | INTERNIT DE 4 MM | |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.400
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$ 71.400
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Total Neto
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$ 293.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.797
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$ 349.467
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.