Orden de Compra. Nº3760-1024-SE10 "INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1024-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-212-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 2549,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDORODRIGUEZ Y CIA L
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE HP 21, NEGRO  $ 6.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.102 $ 6.102
Cartuchos de tinta1UnidadCARTRIDGE HP22, COLOR  $ 7.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.314 $ 7.314
Total Neto $ 13.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.549
TOTAL OC $ 15.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.