Orden de Compra. Nº3760-1039-SE10 "MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA "CRECIENDO FELIZ""
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1039-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA "CRECIENDO FELIZ"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 102597,91
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094 $ 2.094
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL IGENIX  $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
42132102
Cubre camillas200Unidad no definidaSABANILLAS MEDICAS  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaCLORO GEL 900ML VIRGINIA  $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.175 $ 11.175
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaCAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS  $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860
11121802
Algodón10UnidadPAQUETES DE ALGODON DE 250 GRS.  $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.650 $ 15.650
47131604
Escobas1UnidadESCOBA DE RAMAS 4 COSTURAS  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47131811
Productos de lavandería2kilogramoKILOS DE RINSO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
14111704
Papel higiénico150RolloROOLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650
Total Neto $ 539.989
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.598
TOTAL OC $ 642.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.