Orden de Compra. Nº
3760-1040-SE11
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MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-1040-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
141061,7
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
8
Unidad no definida
rodillos malla 5014x2mts x25mts
$ 28.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.720
$ 228.720
31161701
Tuercas de anclaje
2
Unidad no definida
pomeles de 3/4
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad no definida
litros diluyente
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
31211904
Brochas
7
Unidad no definida
brochas de 2 1/2
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
rodillos de espuma de 5cms
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
27111501
Hojas de cuchillo
10
Unidad no definida
disco de corte metal de 7"
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
21101513
Discos
3
Unidad no definida
disco de debaste metal de 7"
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
23171509
Soldadura
10
Unidad no definida
kilos de soldadura 6011-3/32
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad no definida
cinta aisladora 3m
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
31241501
Lentes
4
Unidad no definida
lentes para soldar
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
46171501
Candados
2
Unidad no definida
candados grandes
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
39101608
Focos cialiticos
4
Unidad no definida
focos haluro metal de 400 watts
$ 40.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.360
$ 162.360
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
caja sama c/riela din
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
40142322
Mordazas para reparar tubería
10
Unidad no definida
mordazas para concentrico
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31161601
Pernos de anclaje
8
Unidad no definida
pernos coche de 1/4x1c/tuerca y golilla
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
26121610
Cable de bronce
200
Unidad no definida
mts. cable concentrico de 2x4mm
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
automatico de 16am
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31201503
Cintas adhesivas de protección
20
Unidad no definida
cintas de enmascar de 12 mm
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
brocas de 8 mm metal
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 742.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 141.062
TOTAL OC
$ 883.492
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.