Orden de Compra. Nº3760-1040-SE11 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1040-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 141061,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla8Unidad no definidarodillos malla 5014x2mts x25mts  $ 28.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.720 $ 228.720
31161701
Tuercas de anclaje2Unidad no definidapomeles de 3/4  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidalitros diluyente  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
31211904
Brochas7Unidad no definidabrochas de 2 1/2  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidarodillos de espuma de 5cms  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
27111501
Hojas de cuchillo10Unidad no definidadisco de corte metal de 7"  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
21101513
Discos3Unidad no definidadisco de debaste metal de 7"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
23171509
Soldadura10Unidad no definidakilos de soldadura 6011-3/32  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidacinta aisladora 3m  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31241501
Lentes4Unidad no definidalentes para soldar  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
46171501
Candados2Unidad no definidacandados grandes  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
39101608
Focos cialiticos4Unidad no definidafocos haluro metal de 400 watts  $ 40.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.360 $ 162.360
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidacaja sama c/riela din  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
40142322
Mordazas para reparar tubería10Unidad no definidamordazas para concentrico  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31161601
Pernos de anclaje8Unidad no definidapernos coche de 1/4x1c/tuerca y golilla  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
26121610
Cable de bronce200Unidad no definidamts. cable concentrico de 2x4mm  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidaautomatico de 16am  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201503
Cintas adhesivas de protección20Unidad no definidacintas de enmascar de 12 mm  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
27112801
Brocas2Unidad no definidabrocas de 8 mm metal  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 742.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.062
TOTAL OC $ 883.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.