Orden de Compra. Nº3760-1075-SE10 "MAT. DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1075-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 25699,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaHUINCHAS AMERICANAS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31161502
Tornillos de anclaje50Unidad no definidaTIRAFONDO DE MADERA DE 12X2  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina3Unidad no definidaGUARDAPOLVOS DE 3"  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
31242206
Vidrios ópticamente planos2Unidad no definidaVIDRIOS DE 73X99.5 CMS  $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 1GalónGALON DE OLEO NEGRO  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
60121213
Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por 2GalónGALONES DE CAFE MORO BRILLANTE  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
31211504
Pinturas de cobertura1GalónGALON DE PASTA MURO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
27111909
Espátulas3UnidadESPATULAS DE 4"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadCHASCO P/TALADRO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS DE 8"  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas3UnidadROCHAS DE 3"  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2"  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
31161502
Tornillos de anclaje70UnidadTORNILLOS DE MADERA DE 12X2  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31161601
Pernos de anclaje30UnidadPERNOS DE COCINA DE 1/4 X 3/4 C/TUERCA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31161601
Pernos de anclaje30UnidadPERNOS DE COCINA DE 1/4 X 1/2 C/TUERCA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31161601
Pernos de anclaje30UnidadPERNOS DE COOCINA DE 1/4 X 1 C/TUERCA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31201601
Adhesivos químicos2UnidadLITROS DE AGOREX  $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4LitroLITROS DE DILUYENTE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31211506
Pinturas de látex2TinetaTINETA DE LATEX BLANCO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 135.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.699
TOTAL OC $ 160.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.