Orden de Compra. Nº3760-1087-SE10 "MAT. DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1087-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 39151,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20UnidadLISTONES DE 2X1  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 1 PELO SUAVE  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4" PELO SUAVE  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS CHIPORRO  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211506
Pinturas de látex5LitroLITROS DE LATEX ROJO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211506
Pinturas de látex5LitroLITROS DE LATEX AZUL MEDITERRANEO  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211506
Pinturas de látex2LitroLITROS LATEX NEGRO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211506
Pinturas de látex5LitroLITROS DE LATEX AMARILLO  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
11121611
Tablero de partículas5PlacaPLANCHAS DE MASISA DE 9MM  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
11121611
Tablero de partículas10PlacaPLANCHAS DE CHOLGUAN  $ 4.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400
31201517
Cinta para empaquetar5RolloROLLOS CINTA MASKIN TAPE 3/4  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211506
Pinturas de látex2TinetaTINETAS DE LATEX BLANCO  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 206.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.151
TOTAL OC $ 245.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.