Orden de Compra. Nº
3760-1093-SE11
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MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-1093-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
30990,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162111
Malla
50
Unidad no definida
mts. de malla raschaell doble color verde
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
11121610
Maderas duras
25
Unidad no definida
listones de 2x1 bto.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad no definida
planchas de cholguan liso
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31162006
Clavos de alambre
3
Unidad no definida
kilos de clavos de volcanita
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31162006
Clavos de alambre
3
Unidad no definida
kilos de clavos de 2 1/2
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
11101712
Aleación ferrosa
10
Unidad no definida
tiras de fierro de 15x15x2mm
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
kilos de soldadura p/azul
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
galon oleo negro brillante
$ 9.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.850
$ 9.850
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
brochas de 2"
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
litros diluyente
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
11101712
Aleación ferrosa
7
Unidad no definida
tiras de fierro de 20x20x2mm
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 163.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.991
TOTAL OC
$ 194.101
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.