Orden de Compra. Nº3760-1127-SE11 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1127-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 5859,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores6Unidad no definidaDESTACADORES MON AMI DIF. COLORES  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762 $ 762
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo4Unidad no definidaCUADERNOS 1/2 OFICIO RHEIN 150 HOJAS  $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.232 $ 14.232
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaPAQUETES POST IT X5  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
44121612
Cuchillos cartoneros3Unidad no definidaCORTA CARTON GRANDE C/RIEL METAL  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468 $ 468
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETA MEDIANA ADIX  $ 2.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.348 $ 5.348
60121503
Rotuladores lavables6Unidad no definidaPLUMON PIZARRA SELLO  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaPORTA SCOTCH  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048 $ 2.048
31201517
Cinta para empaquetar7Unidad no definidaSCOTCH  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA 6 FULLTONS  $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507 $ 507
44111521
Sujetapapeles31Unidad no definidaAPRETADOR METALICO 32 MM  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426 $ 1.426
44122011
Carpetas para archivos6Unidad no definidaCARPETAS CON ELASTICO RHEIN PLASTICO  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
Total Neto $ 30.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.860
TOTAL OC $ 36.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.