Orden de Compra. Nº
3760-1127-SE11
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MATERIAL DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-1127-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
5859,79
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T.
79.668.570-0
Sucursal
JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
6
Unidad no definida
DESTACADORES MON AMI DIF. COLORES
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 762
$ 762
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
4
Unidad no definida
CUADERNOS 1/2 OFICIO RHEIN 150 HOJAS
$ 3.558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.232
$ 14.232
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad no definida
PAQUETES POST IT X5
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad no definida
CORTA CARTON GRANDE C/RIEL METAL
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468
$ 468
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETA MEDIANA ADIX
$ 2.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.348
$ 5.348
60121503
Rotuladores lavables
6
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA SELLO
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad no definida
PORTA SCOTCH
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.048
$ 2.048
31201517
Cinta para empaquetar
7
Unidad no definida
SCOTCH
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA 6 FULLTONS
$ 507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 507
$ 507
44111521
Sujetapapeles
31
Unidad no definida
APRETADOR METALICO 32 MM
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.426
$ 1.426
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad no definida
CARPETAS CON ELASTICO RHEIN PLASTICO
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
Total Neto
$ 30.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.860
TOTAL OC
$ 36.701
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.