Orden de Compra. Nº3760-1135-SE10 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1135-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 173110,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra20CajaCOTONITOS DE 100 UN. C/U  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Dediles10CajaGUANTES LATEX  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA LIQUIDA BLEM AUTOBRILLO  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.580 $ 44.580
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS 500ML., RECARGA  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS MULTIUSO ABSORBENTES, AMARILLO VIRUTEX  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
Solventes aromáticos50UnidadPOET PARA PISO, LAVANDA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Escobillones2UnidadESCOBAS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Paños de limpieza5UnidadMOPAS (REPUESTO)  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA NOVA TAMAÑO JUMBO, ELITE INDUSTRIAL FLORAX  $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
Solventes aromáticos10UnidadLYSOFORM  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadVIM CLORO GEL  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMA LIMON  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Escobillones2UnidadESCOBILLONES GRANDES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
10191509
Insecticidas10UnidadRAID TODO INSECTO  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Bolsas de basura100UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50202206
Alcohol o licores30LitroALCOHOL AL 95%  $ 1.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.780 $ 39.780
Cloro Cl50LitroCLORO CLOROX  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
42141501
Algodoneras o fibra10PaqueteALGODON GRANDE  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Servilletas de papel50PaqueteSERVILLETAS TIPO COCTEL  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
Toallas de papel300RolloTOALLAS NOVA DOBLE ROLLO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
Papel higiénico10RolloPAPEL HIGINICO JUMBO ELITE 500 MTS. C/U, INDUSTRIAL FLORAX  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 911.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.111
TOTAL OC $ 1.084.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.