Orden de Compra. Nº3760-1142-SE11 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1142-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 44572,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS BONOBRIL  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44102905
Bolsitas o paños absorbentes20UnidadPAÑOS ABSORBENTES  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS DE SACUDIR  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
42132202
Dediles10ParGUANTES AMARILLOS, VIRUTEX  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES ROMELL EXTRA  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS DE PISO  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
Toallas de papel200UnidadTOALLA NOVA ULTRA  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
12191501
Solventes aromáticos20UnidadPOETT  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, FRUTAL  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
47131811
Productos de lavandería3kilogramoOMO MATIC  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
42281602
Soluciones de glutaraldehído20UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360
Total Neto $ 234.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.572
TOTAL OC $ 279.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.