Orden de Compra. Nº3760-1175-SE09 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1175-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-29-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 39295,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2CajaCOFIAS DESECHABLES  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42132202
Dediles8CajaGUANTES LATEX DESECHABLES, AMBIESTROS, NO ESTERIL  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIAS MEDIANAS, AMENN NIÑO  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5UnidadCOLONIAS MEDIANAS, AMENN NIÑA  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
53131628
Shampoo3UnidadSHAMPOO DE 1000 ML., BABYLAND  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
53131630
Bálsamo de labio3UnidadBALSAMO DE 50ML. BABYLAND  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
51241204
Ácido bórico5UnidadHIPOGLOS 50 GRS., MEDIANO SIMONS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO CREMOSO 340ML, LESANCY DE GLICERINA, CON DOSIFICADOR  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO BABYLINE BALLERINA, DE 1000ML. HIPOALERGENICO, EXTRA SUAVE  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
14111705
Servilletas de papel100PaqueteSERVILLETAS   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
42132102
Cubre camillas15RolloSABANILLAS DESECHABLES, ELITTE  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO CONFORT, 50 MTS.  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
Total Neto $ 206.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.296
TOTAL OC $ 246.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.