Orden de Compra. Nº
3760-1175-SE10
"
INSUMOS COMPUTACIONALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-1175-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-212-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
169402,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LNX Service
Razón Social
FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY
R.U.T.
13.564.079-4
Sucursal
LNX Service
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42211918
Balances o escalas parlantes de alimentos para dis
1
Unidad no definida
PARLANTE GENERICO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
27112821
Brocas de buriladora
1
Unidad no definida
ROUTER DLINK
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
43212102
Impresoras de matriz de puntos
1
Unidad no definida
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER HP
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
26121609
Cable de redes
1
Unidad no definida
CABLE UTP CAT 30MTS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
1
Unidad no definida
CONECTOR RJ45
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
45121518
Kits de cámara
1
Unidad no definida
CAMARA SONY
$ 79.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
23153008
Artículo de cámara
1
Unidad no definida
PROYECTOR VIEWSONIC
$ 249.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.000
$ 249.000
45121610
Cables de la cámara
1
Unidad no definida
ALARGADOR
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
12141506
Radio Ra
1
Unidad no definida
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
1
Unidad no definida
NOTEBOOK ACER BLACK
$ 279.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.000
$ 279.000
Total Neto
$ 891.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.402
TOTAL OC
$ 1.060.992
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.