Orden de Compra. Nº3760-1175-SE10 "INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1175-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-212-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 169402,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LNX Service
Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY
R.U.T. 13.564.079-4
Sucursal LNX Service
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211918
Balances o escalas parlantes de alimentos para dis1Unidad no definidaPARLANTE GENERICO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27112821
Brocas de buriladora1Unidad no definidaROUTER DLINK  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
43212102
Impresoras de matriz de puntos1Unidad no definida   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
26121609
Cable de redes1Unidad no definidaCABLE UTP CAT 30MTS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito1Unidad no definidaCONECTOR RJ45  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
45121518
Kits de cámara1Unidad no definidaCAMARA SONY  $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
23153008
Artículo de cámara1Unidad no definidaPROYECTOR VIEWSONIC  $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000
45121610
Cables de la cámara1Unidad no definidaALARGADOR  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
12141506
Radio Ra1Unidad no definida   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definidaNOTEBOOK ACER BLACK  $ 279.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
Total Neto $ 891.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.402
TOTAL OC $ 1.060.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.