|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3760-1193-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA AUTOCUIDADO - CENTRO DE LA MUJER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IM De El Monte - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores 531 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
|
|
R.U.T. |
69.073.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Los Libertadores 277 |
|
Comuna |
El Monte
|
|
Impuesto |
74100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Libertadores 277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DANIELA BELEN |
|
Razón Social |
DANIELA BELEN AGUILERA BALBOA
|
|
R.U.T. |
17.671.045-4 |
|
Sucursal |
DANIELA BELEN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad no definida | JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPO DE TRABAJO DE 7 PERSONAS DEL CENTRO DE LA MUJER | |
$ 390.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
|
$ 464.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.