Orden de Compra. Nº3760-1193-SE11 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1193-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 80009
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cubre camillas80UnidadSABANILLAS ELITTE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Productos de lavandería10kilogramoOMO MATIC  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Alcohol o licores40LitroALCOHOL  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
Dediles15CajaGUANTES QUIRURGICOS  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Papel facial10CajaCOFIAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Gorras de quirófano10CajaGORROS DESECHABLES  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Solventes aromáticos10LitroPOETT  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Jabones20UnidadJABON LIQUIDO HIPOALERGENICO, LESANCY CON DOSIFICADOR  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGIENICO ELITTE  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Toallas de papel50RolloTOALLA NOVA ULTRA  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Cloro Cl15UnidadGLORO GEL CIF  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 421.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.009
TOTAL OC $ 501.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.