Orden de Compra. Nº3760-12-SE08 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-12-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO SUMINISTRO ORDEN Nº3760-29-L107 MATERIAL DE ASEO CARGO PROGRAMA TRATAMIENTO INTEGRAL DEPRESION AÑO 2007.
Proveniente de Licitación 3760-29-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna -1
Impuesto 4978
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial14CajaPapel facialPAÑUELOS DESECHABLES 90 UNIDADES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticidasINSECTICIDAS MONTEIN DE RODASOL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
10191509
Insecticidas2UnidadInsecticidasINSECTICIDA CASA Y JARDIN $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis1UnidadDesinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisisDESINFECTANTE IGENIX VAINILLA, VIRGINIA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131816
Desodorantes7UnidadDesodorantesDESODORANTES AMBIENTAL $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
14111703
Toallas de papel5PaqueteToallas de papelTOALLA NOVA, MUTICORTE RENDIDOR $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
14111704
Papel higiénico1PaquetePapel higiénicoPAQUETE DE 16 UNIDADES DE CONFORT, 50 MTS. $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
Total Neto $ 26.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.978
TOTAL OC $ 31.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.