Orden de Compra. Nº3760-1220-SE15 "MATERIALES ELECTRICOS EVENTO PIROTECNICO AÑO NUEVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-1220-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS EVENTO PIROTECNICO AÑO NUEVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 212249
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUAD ANTONIO
Razón Social FUAD VENEGAS RIADY Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.290.119-6
Sucursal FUAD ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno6Unidad6 FOCOS ALURO METAL 250 WATTS  $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad10 CINTA AISLADORA 3 M  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión2Unidad2 AUTOMATICOS DE 25 AMP   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2Bolsa2 BOLSAS AMARRAS 300X3 6 MM DE 50 UNID.C/U  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
26121634
Cable de cobre400Metro Lineal400 METROS DE CABLE CONCENTRICO DE 2X4 MM  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000
27111704
Enchufes1Unidad1 ENCHUFE MACHO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 1.117.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.249
TOTAL OC $ 1.329.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.