Orden de Compra. Nº3760-136-SE11 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-136-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 153799,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos5BolsaVIRUTILLA MEDIANA GRUESA, POR 10 UNIDADES  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
14111703
Toallas de papel10BolsaTOALLA NOVA,POR 24 UNIDADES  $ 6.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.920 $ 61.920
12161902
Detergentes surfactantes4CajaVIM LIQUIDO POR 12 UNIDADES  $ 16.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.320 $ 64.320
12161902
Detergentes surfactantes3CajaVIM 400 GR.EN POLVO, X 24 UNIDADES  $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
53131606
Desodorantes10CajaLYSOFORM X 12 UNIDADES  $ 17.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.800 $ 177.800
10191509
Insecticidas5CajaRAID CASA Y JARDIN,POR 12 UNIDADES  $ 22.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
47131813
Limpia Pantalla4CajaLIMPIA VIDRIOS DE 250ML., POR 12 UNIDADES C/U  $ 4.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.832 $ 18.832
53131608
Jabones4CajaJABON LEVER FRESCH, 800 ML. POR 6 UNIDADES C/C  $ 21.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.680 $ 87.680
12141901
Cloro Cl10CajaCLORO POR 15 UNIDADES, C/C  $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.300 $ 72.300
53131635
Hisopo10UnidadLIMPIADORES PARA BAÑO  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
27112004
Palas20UnidadPALAS PLASTICAS,PARA BASURA  $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
47131615
Escobillones30UnidadESCOBILLONES CON MANGO, VIRUTEX  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280
47121801
Plumeros20UnidadPLUMEROS DE COLORES  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES DE 250ML., POR 12 UNIDADES C/U  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑOS LIMPIA PISO, CON OJAL  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDE, 80X110X10  $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
31211910
Mitones30ParGUANTES DE GOMA, TALLA M  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 809.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.800
TOTAL OC $ 963.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.