Orden de Compra. Nº3760-142-SE10 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-142-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 33074,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónGALONES OLEO COLOR NEGRO  $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
86131502
Pintura3GalónGALONES OLEO COLOR CAFE MORO  $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.950 $ 28.950
27112801
Brocas3UnidadBROCAS DE METAL 8 MM   $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948 $ 3.948
31161614
Pernos estructurales60UnidadPERNOS COCHE DE 3" X 8 MM CON TUERCAS Y GOLILLAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 3"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
11121610
Maderas duras20UnidadTABLONES DE 2 X 7" DE 1,80 METROS  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles2LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles2LitroDILUYENTE DUCO  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 174.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.074
TOTAL OC $ 207.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.