Orden de Compra. Nº3760-193-SE11 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-193-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios con personas jurídicas extranjeras fuera del territorio nacional (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 52404,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente20DiscoPAÑOS ABSORVNETES  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadVIM AMONIACLORO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS FRUTALES  $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930
10191509
Insecticidas10UnidadRAID MATA ARAÑA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
10191509
Insecticidas10UnidadRAID MATA MOSCA  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
14111703
Toallas de papel200UnidadTOALLA NOVA ULTRA  $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42281602
Soluciones de glutaraldehído20UnidadLYSOFORM  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS BONOBRIL  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131811
Productos de lavandería5kilogramoOMO MATIC  $ 2.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.275 $ 12.275
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO BEBE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA, CHICAS  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA, GRANDE  $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA MEDIANAS  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
42132202
Dediles10ParGUANTES DE GOMA, VIRUTEX  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
Total Neto $ 275.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.405
TOTAL OC $ 328.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.