Orden de Compra. Nº3760-205-SE11 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-205-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 34450,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina20Unidad no definidaBARRAS DE SILICONA MEDIANA  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional3Unidad no definidaFRASCOS DE TEMPERA NARANJO PROARTE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional3Unidad no definidaFRASCOS DE TEMPERA ROSADO PROARTE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
60124102
Productos de artesanía multicultural20Unidad no definidaPAQUETES PALOS DE HELADOS  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31201603
Gomas1Unidad no definidaCAJAS DE GOMAS DE BORRAR X 30 ADIX  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.521 $ 1.521
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15Unidad no definidaFRASCO DE TEMPERA BLANCO PROARTE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidad no definidaFRASCO DE TEMPERA NEGRO PROARTE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidad no definidaFRASCOS DE TEMPERA ROJO PROARTE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad no definidaSCOTCH TRANSPARENTE DE EMBALAJE  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
60121109
Blocs de dibujo20Unidad no definidaBLOCK 99 1/4 PROARTE  $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760
60121236
Pinceles5Unidad no definidaPINCELES Nº2 ADIX  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
60121236
Pinceles5Unidad no definidaPINCELES Nº4 ADIX  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
60121236
Pinceles36Unidad no definidaPINCELES Nº6 ADIX  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidad no definidaFRASCOS DE TEMPERA AZUL  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidad no definidaFRASCOS DE TEMPERA AMARILLO  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAQUETES PAÑOLENCY ARTEL  $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44111801
Rotuladores10Unidad no definidaPLUMON NEGRO PERMANENTE X 12  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidad no definidaFRASCOS DE TEMPERA VERDE PROARTE  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
60121148
Papel lustre50Unidad no definidaPAQUETES DE PAPEL LUSTRE  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaROLLOS DE SIZAL DIFERENTES COLORES  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.660 $ 8.660
44111801
Rotuladores10Unidad no definidaCAJAS PLUMONES PIZARRA DIF. COLORES  $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
31201610
Colas10Unidad no definidaPEGAMENTO COLA FRIA MADERA 500  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14121503
Cartulina100Unidad no definidaCARTULINAS ESPAÑOLA 20 ROJO 20 VERDE 20 AZUL 20 AMARILLAS 20 NEGRAS  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
60121124
Papel kraft30Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL KRAFT  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
60121148
Papel lustre40Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL LUSTRE  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 181.321
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.451
TOTAL OC $ 215.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.