Orden de Compra. Nº3760-235-SE11 "MATERIAL DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-235-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 4756,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidalavalozas 750ml  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.492 $ 2.492
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidapoet liquido 900ml  $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
12191501
Solventes aromáticos4Unidad no definidadesodorante ambiental  $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.584 $ 3.584
47131804
Productos de limpieza de amoniaco8Unidad no definidalitros de cloro  $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.856 $ 3.856
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidacera para piso madera  $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidarollos papel higienico elitte 500 mts  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definidalustra muebles de 500ml  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
Total Neto $ 25.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.756
TOTAL OC $ 29.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.