Orden de Compra. Nº3760-274-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-404-COT26/// FORM: 08/// SECPLAN- QMB BARRIO MONTE CENTRO/// ART. DE ASEO///"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-274-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-404-COT26/// FORM: 08/// SECPLAN- QMB BARRIO MONTE CENTRO/// ART. DE ASEO///
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 15353,33
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 4
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 4
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes10LataLATAS DESODORANTES AMBIENTALES AROMA PRIMAVERA O VAINILLA///  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
10191509
Insecticidas10LataLATA DE INSECTICIDA PARA MOSCAS Y ZANCUDOS///  $ 1.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
47131611
Palas para basura1UnidadPALA HOGAR MANGO FIJO///  $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652 $ 652
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO MICROFIBRA PARA PISOS 50*60  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LÍQUIDO, JABÓN SPRAY MULTIFLEX 1 LT., MARCA ELITE O SIMILAR, BOQUILLA ESPECIAL.///   $ 9.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.676 $ 18.676
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLÓN CLÁSICO///  $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.418
47131603
Esponjas5PackESPONJAS DE COCINA MULTIUSO  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695 $ 1.695
47131603
Esponjas2PackPAÑO ESPONJA ABSORBENTE 6 UN. CADA PACK  $ 1.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA CHICA DE 50*70cm, 10 UNIDADES CADA PAQUETE///  $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA MEDIANA DE 70*90cm, 10 UNIDADES CADA PAQUETE///  $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.240
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIÉNICO ROLLO PARA DISPENSADOR 500MTS. 6 ROLLOS CADA PAQUETE.///  $ 9.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.836 $ 9.836
Total Neto $ 80.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.353
TOTAL OC $ 96.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.