Orden de Compra. Nº
3760-337-SE12
"
MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-337-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-152-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
12512,64
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
32
Unidad no definida
TIJERAS PARA NIÑOS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
44121710
Tiza para escribir o accesorios
4
Unidad no definida
CAJAS DE TIZA DE COLORES
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
60121112
Cartón piedra
30
Unidad no definida
PLIEGOS CARTON FORRADO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
14111525
Papel multiuso
50
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL ARROZ DIF. COLORES
$ 68,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
11111809
Arcilla plástica
6
Unidad no definida
KILOS DE ARCILLA
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
11111808
Arcilla común
6
Unidad no definida
KILOS DE GREDA
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.208
$ 2.208
14111525
Papel multiuso
15
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL CREPE DIF. COLORES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60124317
Masa de modelado
10
Unidad no definida
CAJAS DE MASA X 4 COLORES
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
60121236
Pinceles
32
Unidad no definida
PINCELES ESPATULAS
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.248
$ 5.248
31201610
Colas
10
Unidad no definida
FRASCOS DE COLA FRIA DE 1 KILO
$ 1.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.680
$ 12.680
Total Neto
$ 65.856
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.513
TOTAL OC
$ 78.369
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.