Orden de Compra. Nº3760-357-SE12 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-357-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 77166,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas200Unidad no definidaSABANILLAS MEDICAS SOCOAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
53131606
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL POETT  $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090
53131606
Desodorantes5Unidad no definidaRAID CASA Y JARDIN  $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaCAJAS GUANTES QUIRURGICOS X 100  $ 2.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidapqtes bolsas de basura 70x90x10  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaPAR DE GUANTES AMARILLOS  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidaCAJAS DE MASCARILLAS PREMOLDEADA C/ ELASTICA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
53131606
Desodorantes20Unidad no definidaAEROSOL LYSOFORM  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 406.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.167
TOTAL OC $ 483.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.