Orden de Compra. Nº3760-358-SE12 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-358-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 49960,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas2Unidad no definidaCAJAS CHUQUI  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
39121205
Canaletas para cables7Unidad no definidaCANALETAS DE 20X10 C/AUTODHESIVOS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
39101614
ampolletas de haluro-metálico10Unidad no definidaAMPOLLETAS DE HALURO METAL 400 WATTS  $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definidaPARES DE GUANTES DE CUERINA  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
47131604
Escobas10Unidad no definidaESCOBAS DE RAMA   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
40141702
Grifos10Unidad no definidaLLAVES DE JARDIN DE 1/2  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
26121610
Cable de bronce15Unidad no definidaMTS. DE CABLE DE 2.5 MM BLANCO  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
26121610
Cable de bronce15Unidad no definidaMTS. DE CABLE DE 2.5MM ROJO  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
26121610
Cable de bronce15Unidad no definidaMTS. DE CABLE DE 2.5MM VERDE  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso5Unidad no definidaSACOS PINTACAL   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLITROS DE RANDALL MATAMALEZA  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
27112111
Alicates de lagartos1UnidadALICATE UNIVERSAL STANLEY  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
46171505
Llaves1UnidadLLAVE FRANCESA DE 12. STANLEY  $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas4UnidadFLEXIBLES LAVAMANOS DE 1/2  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 262.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.960
TOTAL OC $ 312.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.