Orden de Compra. Nº
3760-358-SE12
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MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-358-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
49960,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad no definida
CAJAS CHUQUI
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
39121205
Canaletas para cables
7
Unidad no definida
CANALETAS DE 20X10 C/AUTODHESIVOS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
39101614
ampolletas de haluro-metálico
10
Unidad no definida
AMPOLLETAS DE HALURO METAL 400 WATTS
$ 5.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Unidad no definida
PARES DE GUANTES DE CUERINA
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
47131604
Escobas
10
Unidad no definida
ESCOBAS DE RAMA
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
LLAVES DE JARDIN DE 1/2
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
26121610
Cable de bronce
15
Unidad no definida
MTS. DE CABLE DE 2.5 MM BLANCO
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
26121610
Cable de bronce
15
Unidad no definida
MTS. DE CABLE DE 2.5MM ROJO
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
26121610
Cable de bronce
15
Unidad no definida
MTS. DE CABLE DE 2.5MM VERDE
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso
5
Unidad no definida
SACOS PINTACAL
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
LITROS DE RANDALL MATAMALEZA
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
ALICATE UNIVERSAL STANLEY
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVE FRANCESA DE 12. STANLEY
$ 9.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
4
Unidad
FLEXIBLES LAVAMANOS DE 1/2
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 262.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.960
TOTAL OC
$ 312.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.