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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3760-367-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de Licitación
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733913-19-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IM De El Monte - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores 277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores 531 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
6536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores 531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
508867603 |
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Razón Social |
BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO
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R.U.T. |
50.886.760-3 |
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Sucursal |
508867603 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171505
| Llaves | 10 | Unidad | 10 LLAVES DE JARDIN DE 1/2 | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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40142115
| Tubería de plástico | 2 | Tira | 2 TIRAS DE PVC 110 MM | |
$ 8.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.400
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$ 16.400
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Total Neto
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$ 34.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.536
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$ 40.936
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.