Orden de Compra. Nº3760-416-SE11 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-416-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 53876,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Insecticidas10UnidadRAID MATA ARAÑA  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Paños de limpieza absorbente20UnidadPAÑOS ABSORVENTES MULTIUSO VIRUTEX  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM AEROSOL  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
Detergentes surfactantes10UnidadVIM CLORO   $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.230 $ 14.230
Desodorantes15UnidadAROMATIZANTE AMBIENTAL, AROMAS FRUTALES  $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.930 $ 12.930
Toallas de papel200UnidadROLOS DE TOALLA NOVA, ULTRA  $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47121801
Plumeros2UnidadPLUMEROS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASUREROS CON TAPAS, MEDIANOS  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR  $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
10191509
Insecticidas10UnidadRAID MATA MOSCA  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
Detergentes surfactantes5kilogramoKILOS DETERGENTES OMO  $ 2.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.460 $ 13.460
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO PARA BEBE  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURAS MEDIANAS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Bolsas de basura30PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICAS  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDES  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 283.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.876
TOTAL OC $ 337.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.