Orden de Compra. Nº3760-421-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-24-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-421-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-24-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-24-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 457 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 462422,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repacar Ltda.
Razón Social COMERCIAL REPACAR LIMITADA
R.U.T. 76.468.040-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Repacar Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122603
Herramientas de mosaico1GlobalCOMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS SEGUN ANEXO N° 3 ADJUNTOSegun EETT adjuntas $ 2.433.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.433.804 $ 2.433.804
Total Neto $ 2.433.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 462.423
TOTAL OC $ 2.896.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.