Orden de Compra. Nº3760-425-SE09 "MERCADERIA. GOLOSINAS Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-425-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA. GOLOSINAS Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-60-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO
Razón Social LUIS JORGE MAULEN BARO
R.U.T. 4.175.475-3
Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS, COCA, FANTA Y SPRITE  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadNECTAR, DURAZNO, FRUTILLA DE 1 1/2 LITRO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52121604
Mantel de mesa2UnidadMANTELES PLASTICOS  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA MAGGI DE 250GRS.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
50131801
Queso natural2UnidadQUESO CREMA, COLUM, CHICO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA PARA 50 PERSONAS  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
52151704
Cucharas domésticas50UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio50UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas3PaquetePAPAS FRITAS DE 350 GRS.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
50192109
Papas fritas o galletas tostadas2PaqueteSUFLES GRANDES, PAPA Y QUESO  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
10161905
Ramitas y tallos secos3PaqueteRAMITAS GRANDES, CLASICA Y QUESO  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50181903
Galletas simples saladas4PaqueteGALLETAS KRAKER  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
25132002
Globos de aire caliente1PaqueteGLOBOS, COLORES SURTIDOS, X 50  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
10161905
Ramitas y tallos secos1PaqueteSNAKS MIX GRANDE  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1PaqueteSUFLE DULCE, GRANDE  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETAS  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
14111703
Toallas de papel2RolloTOALLA NOVA  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
Total Neto $ 69.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 69.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.