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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3760-473-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARENA GRAVILLA Y CEMENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IM De El Monte - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertadores 531 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Libertadores 277 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
51699 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Libertadores 277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FUAD ANTONIO |
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Razón Social |
FUAD VENEGAS RIADY Y COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.119-6 |
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Sucursal |
FUAD ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 3 | Metro Cúbico | MTS DE ARENA | |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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11111611
| Grava | 3 | Metro Cúbico | MTS DE GRAVILLA | |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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30111601
| Cemento | 30 | Saco | SACOS DE CEMENTO | |
$ 4.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.100
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$ 134.100
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Total Neto
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$ 272.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.699
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$ 323.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.