Orden de Compra. Nº3760-484-SE11 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-484-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 29621,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Arnaldo Flores Roman
Razón Social DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN
R.U.T. 9.615.095-4
Sucursal Daniel Arnaldo Flores Roman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGAMENTO VINILIT DE 1/2 KG  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaTUBOS DE SILICONA BLANCA  $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
56101813
Asientos de baño1Unidad no definidaTAZA DE BAÑO C/ESTANQUE INCLUIDO Y CONEXIONES  $ 57.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.676 $ 57.676
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidatira de 6mts de pvc de 40" para desague  $ 3.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.215 $ 3.215
40142604
Codos de tubo5Unidad no definidaCODOS  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
86131502
Pintura2Unidad no definidagalones de pintura para baño antihogos lavable color damasco  $ 16.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.430 $ 33.430
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE DE LAVAMANO  $ 3.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.965 $ 3.965
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidatira de 6mts de perfil 20-30 1.5  $ 7.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.997 $ 7.997
31211904
Brochas2Unidad no definidabrochas de 4"  $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.732 $ 2.732
31211904
Brochas2Unidad no definidabrochas de 2"  $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definidaBANDEJA DE TUBOS FLUORESCENTES C/2 TUBOS  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
46151601
Manillas2Unidad no definidaMANILLAS PLASTICAS PARA WC  $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
30181515
Estanque del WC1Unidad no definidaBAJADA DE AGUA DE ESTANQUE AEREO  $ 3.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.976 $ 3.976
31211904
Brochas2Unidad no definidabrochas de 3"  $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974 $ 1.974
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidalitros de diluyente  $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796 $ 1.796
23171509
Soldadura1Unidad no definidakilo de soldadura 6011 3.32  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
86131502
Pintura10Unidad no definidakilos de cemento  $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
86131502
Pintura1Unidad no definidatarro de 1/4 de anticorrosivo  $ 3.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.867 $ 3.867
86131502
Pintura1Unidad no definidatarro de 1/2 kilo de pintura verde  $ 3.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.976 $ 3.976
Total Neto $ 155.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.622
TOTAL OC $ 185.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.