Orden de Compra. Nº3760-492-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-34-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-492-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3760-34-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-34-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 711835
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELIX OLEA
Razón Social FELIX OLEA
R.U.T. 13.571.507-7
Sucursal FELIX OLEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20101903
Piezas de recambio de sistemas secundarios de arranque o accesorios1GlobalINSUMOS PARA MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADO POR TIPO DE VEHÍCULO.SE SOLICITA INCLUIR ANEXO ECONÓMICO CON EL VALOR NETO DE CADA PRODUCTO.SOLO SE ACEPTARAN LAS OFERTAS QUE INCLUYAN TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ANEXO. INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADO POR TIPO DE VEHÍCULO.SE SOLICITA INCLUIR ANEXO ECONÓMICO CON EL VALOR NETO DE CADA PRODUCTO.SOLO SE ACEPTARAN LAS OFERTAS QUE INCLUYAN TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ANEXO $ 3.746.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.746.500 $ 3.746.500
Total Neto $ 3.746.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 711.835
TOTAL OC $ 4.458.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.