Orden de Compra. Nº3760-521-CA07 "PUBLICIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-521-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2007
Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LETRERO SEÑALETICA PROYECTO PMU IRAL CONVENIO SUMINISTRO Nº3760-17-L107 (O/C100308)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE LUIS PARDO SCHNEIDER
R.U.T. 14.571.174-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadLetrerosLETRERO SEÑALETICA 3X2MTS ZINC LISO $ 144.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.444 $ 144.444
Total Neto $ 144.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 144.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.