Orden de Compra. Nº3760-544-SE13 "material de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-544-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2013
Nombre de la Orden de Compra material de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 185789,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15BolsaTOALLA NOVA, X 24 UN.  $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
47131806
Barniz o ceras de muebles5CajaLUSTRA MUEBLES, VIRGINIA X 12 UN.   $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5CajaCERA LIQUIDA, INCOLORA BLEM 900 CC. X 12 UN.  $ 16.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15CajaCERA LIQUIDA, ROJA BLEM 900 CC X 12 UN.  $ 16.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400
12141901
Cloro Cl15CajaCLORO, CLOROX X 15 UN. DE 1 LTS.  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
12161902
Detergentes surfactantes5CajaLIMPIADOR DE PISO FLOTANTE, VIRGINIA X 12 UN.  $ 18.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.680 $ 91.680
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS LIMPIA PISO CON OJAL.  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑOS DE SACUDIR.  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES CON MANGO, VIRUTEX  $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160
13111033
Ácido acrílico de etileno10LitroACIDO MURIATICO.  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
14111704
Papel higiénico40PaqueteHIGIENICO, ELITTE DE MTS. X 4 UN. 500  $ 5.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.520 $ 219.520
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSAS PARA BASURA GRANDE 80X110, GRUESA, VIRUTEX X 10 UN.  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.320 $ 38.320
Total Neto $ 977.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.790
TOTAL OC $ 1.163.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.