Orden de Compra. Nº3760-552-AG24 "MATERIAL DE FERRETERIA - DIMAO / FORM 169"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-552-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA - DIMAO / FORM 169
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 777 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores N°277
Comuna El Monte
Impuesto 25672,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vizual equipo
Razón Social COMERCIAL VIZUAL SPA
R.U.T. 77.488.798-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal vizual equipo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores15UnidadSACO 25KG DE PINTA CAL  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores8UnidadBROCHAS PARA PINTAR DE 4"  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 135.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.673
TOTAL OC $ 160.793


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.834.971-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.488.798-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.