Orden de Compra. Nº3760-567-SE15 "ORD. N° 283 DIDECO SERVICIO DE IMPRESION."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-567-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORD. N° 283 DIDECO SERVICIO DE IMPRESION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 86343,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WILLI ALEXANDER
Razón Social PLOTEO PLODITEC WILLI ALEXANDER FARIAS SILVA E.I.R
R.U.T. 76.240.328-5
Sucursal WILLI ALEXANDER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaIMPRESION A COLOR IMPRESION BLANCO Y NEGRO Y ANILLADO.  $ 454.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.440 $ 454.440
Total Neto $ 454.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.344
TOTAL OC $ 540.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.