Orden de Compra. Nº3760-617-SE09 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-617-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-29-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 39644,07
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2DosisRAID MATA MOSCAS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadVIM AMONIACLORO  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLAVALOZAS 500 CC  $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS PARA LAVAR LOZA  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑOS ABSORVENTES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA LIQUIDA ROJA PARA PISO CERAMICA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
12181501
Ceras sintéticas15UnidadCERA CREMA NUGGET AMARILLA  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTES DE GOMA  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadVIRUTILLAS GRUESAS PARA PISO DE MADERA  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA NOVA ULTRA  $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMA FRUTALES  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880
10191509
Insecticidas7UnidadRAID MATA ARAÑAS  $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.247 $ 16.247
12161902
Detergentes surfactantes4kilogramoDETERGENTE MATIC  $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424
12141901
Cloro Cl20LitroCLORO PARA BEBE  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 X70  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS DE BASURA 70 X90  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 100  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 208.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.644
TOTAL OC $ 248.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.