Orden de Compra. Nº3760-625-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-778-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-625-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-778-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 74874,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor corpaz
Razón Social COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA
R.U.T. 77.446.433-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal corpaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos330UnidadCOLACIONES /// SNACK FRUTOS SECOS INDIVIDUALES SURTIDOS ( PASAS, ALMENDRAS, NUECES, MANI) DE 40 GRAMOS.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
50202304
Jugos y néctar envasados168UnidadCOLACIONES/// JUGOS INDIVIDUALES NECTAR DE 300 ML.  $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.576 $ 114.576
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadCOLACIONES///JUGOS INDIVIDUALES EN CAJA DE 200 ML-  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50221101
Granos de Cereales150UnidadCOLACIONES/// BARRAS DE CEREAL INDIVIDUALES DE 168GR  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 374.076
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 74.874
TOTAL OC $ 468.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.446.433-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.886.789-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.376.165-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 26.189.963-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.