Orden de Compra. Nº3760-666-SE10 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-666-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-151-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 57899,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel5BolsaTOALLA NOVA FAVORITA X 24 ROLLOS, CADA UNA  $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadVIM EN POLVO DE 440 GRS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑOS LIMPIA PISOS, CON OJAL  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
12191501
Solventes aromáticos60UnidadSPRAY IGENIX DE VIRGINIA  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑOS PARA SACUDIR 30X40  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
10191509
Insecticidas40UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 1.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.040 $ 77.040
47131830
Productos de limpieza de muebles50UnidadLUSTRA MUEBLES 250ML., VIRGINIA  $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050
47131813
Limpia Pantalla40UnidadLIMPIA VIDRIOS 250ML., VIRGINIA  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.640
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES CLORINDA, CON MANGO  $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.040 $ 22.040
47121801
Plumeros15UnidadPLUMEROS DE COLORES, ROMMEWL  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.805 $ 5.805
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSAS DE BASURA 100X120X0,8  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
46181504
Guantes protectores20ParGUANTES DE GOMA, TALLA M  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
Total Neto $ 304.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.900
TOTAL OC $ 362.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.