Orden de Compra. Nº3760-672-SE12 "MATERIAL DE ASEO E HIGIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-672-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-83-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 9002,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131502
Gorras para pacientes1Unidad no definidaCAJAS DE COFIAS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
42132205
Guantes quirúrgicos2Unidad no definidaCAJAS DE GUANTES TALLA M  $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124 $ 5.124
47121801
Plumeros2Unidad no definidaPLUMEROS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111704
Papel higiénico25Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT X 50 MTS.  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
51241204
Ácido bórico3Unidad no definidaPQTES. BOLSAS DE BASURA 50X70X10 UND  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaPQTES DE BOLSAS DE BASURA 50X70X10UND  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaPQTES BOLSA DE BASURA 80X110X10UND  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 47.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.003
TOTAL OC $ 56.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.