Orden de Compra. Nº3760-684-SE10 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-684-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 187463,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas1CajaÇCAJA SAMA CON RIEL  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31162901
Abrazaderas de espiga10UnidadMORDAZAS PARA CABLE CONCENTRICO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
43221502
Distribuidor automático de las llamadas (ACD)1UnidadAUTOMATICO DE 16 AMPERES, SAIME CON CALOTA  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica20UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 40M.X4MM.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50101634
Fruta fresca4UnidadPOMELES DE 10 PARA PORTON  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
46171501
Candados2UnidadCANDADOS GRANDES DE 63MM.  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
39101608
Focos cialiticos4UnidadFOCOS HALURO METAL DE 400 WATTS  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Soldadura10kilogramoSOLDADURA E6011  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
11111701
Arena silícea20Metro CúbicoARENA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
11111611
Grava20Metro CúbicoGRAVILLA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
31151703
Cables elevadores200Metro LinealCABLE CONCENTRICO DE 2X4MM.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
Nylon - Poliamida (PA)50Metro LinealMTS NYLON NEGRO DE 1.50 MTS MANGA 1.5MM  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
11162108
Tejido o tela de malla metálica9RolloMALLA 5014 X 2MTS.X25MTS. DE LARGO  $ 33.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.600 $ 300.600
Total Neto $ 986.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.464
TOTAL OC $ 1.174.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.