Orden de Compra. Nº3760-71-AG26 "MATERIAL DE FERRETERIA, PROGR, TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, FORM N°11: 3760-101-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-71-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, PROGR, TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, FORM N°11: 3760-101-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 76579,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable5CajaCAJA DE TEMPERA LAVABLE 12 COLORES, 22ML  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
11121706
Pajote5UnidadMULCH DECORATIVO SACO 30 LITROS ROJO  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
11121706
Pajote5UnidadMULCH DECORATIVO SACO 30 LITROS AMARILLO  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
11121706
Pajote5UnidadMULCH DECORATIVO RUSTICO SACO 30 LITROS CAFE  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
60121251
Pintura al agua5UnidadESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA 1 GALON SEMIBRILLANTE BLANCO  $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.950 $ 159.950
60121236
Pinceles10UnidadPINCELES ESPATULADO BLISTER N°2-6-10-14  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO ANTIGOTA FIBRA TRENZADA 23CM ALTA CARGA PINTURA  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
31211909
Bandejas de pintura5UnidadBANDEJA PLASTICA PARA RODILLO PINTURA HASTA 23CM  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211904
Brochas15PackSET DE BROCHAS 1" 2" 3" PARA PINTURA FERRETERIA  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 388.050
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 76.580
TOTAL OC $ 479.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.