Orden de Compra. Nº
3760-71-AG26
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MATERIAL DE FERRETERIA, PROGR, TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, FORM N°11: 3760-101-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-71-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA, PROGR, TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA, FORM N°11: 3760-101-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Los Libertadores 277
Comuna
El Monte
Impuesto
76579,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable
5
Caja
CAJA DE TEMPERA LAVABLE 12 COLORES, 22ML
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.850
$ 7.850
11121706
Pajote
5
Unidad
MULCH DECORATIVO SACO 30 LITROS ROJO
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.450
$ 34.450
11121706
Pajote
5
Unidad
MULCH DECORATIVO SACO 30 LITROS AMARILLO
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.450
$ 34.450
11121706
Pajote
5
Unidad
MULCH DECORATIVO RUSTICO SACO 30 LITROS CAFE
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.450
$ 34.450
60121251
Pintura al agua
5
Unidad
ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA 1 GALON SEMIBRILLANTE BLANCO
$ 31.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.950
$ 159.950
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCELES ESPATULADO BLISTER N°2-6-10-14
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO ANTIGOTA FIBRA TRENZADA 23CM ALTA CARGA PINTURA
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
31211909
Bandejas de pintura
5
Unidad
BANDEJA PLASTICA PARA RODILLO PINTURA HASTA 23CM
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31211904
Brochas
15
Pack
SET DE BROCHAS 1" 2" 3" PARA PINTURA FERRETERIA
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
Total Neto
$ 388.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 76.580
TOTAL OC
$ 479.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.