Orden de Compra. Nº3760-710-SE14 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-710-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 733913-19-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 55347
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 508867603
Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO
R.U.T. 50.886.760-3
Sucursal 508867603
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes5Galón5 GALONES DE ANTICORROSIVO   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
31211501
Pinturas al esmalte5Galón5 GALONES DE ESMALTE BLANCO   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
31211501
Pinturas al esmalte5Galón5 GALONES DE ESMALTE COLOR VERDE  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad1 CERRADURA SOBREPUESTA   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
46171501
Candados1Unidad1 CANDADO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad10 DILUYENTES   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31191502
Discos bruñidores5Unidad10 DISCOS DE CORTE DE 5 "   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23171509
Soldadura10kilogramo10 KILOS DE SOLDADURA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 291.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.347
TOTAL OC $ 346.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.