Orden de Compra. Nº3760-737-SE12 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-737-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 25878
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122319
Herramientas diablo de Slickline1Unidad   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS CHIPORROS  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11121604
Madera de coníferas20UnidadLISTONES DE 2X1 BRUTO  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31211501
Pinturas al esmalte10LitroESMALTE SINTETICO, BLANCO  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
11121611
Tablero de partículas10PlanchaCHOLGUAN  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211506
Pinturas de látex1TinetaLATEX BLANCO  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 136.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.878
TOTAL OC $ 162.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.