Orden de Compra. Nº3760-762-SE09 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Monte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-762-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-29-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 32596,21
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLAVA LOZA 500CC.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
10191509
Insecticidas4UnidadRAID MATA ARAÑAS  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadVIM AMONIACLORO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadVIRUTILLA GRUESA  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS PARA LAVAR LOZA  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44102905
Bolsitas o paños absorbentes10UnidadPAÑOS ABSORBENTES  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
Desodorantes6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, AROMAS FRUTALES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIOS CON DOSIFICADOR.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROS  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47131811
Productos de lavandería4kilogramoOMO MATIC  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
Cloro Cl6LitroCLORO PARA BEBE  $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.734 $ 4.734
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
Dediles5ParGUANTES DE GOMA VIRUTEX  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
Toallas de papel150RolloTOALLA NOVA, ULTRA  $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
Total Neto $ 171.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.596
TOTAL OC $ 204.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.