Orden de Compra. Nº3760-809-SE13 "INSUMOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-809-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3760-49-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO
Razón Social LUIS JORGE SERGIO MAULEN BARO
R.U.T. 4.175.475-3
Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas2Caja2 CAJAS DE TE EN BOLSITAS  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
14111703
Toallas de papel5Unidad5 TOALLAS NOVA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
52151502
Platos desechables domésticos100Unidad100 PLATOS PLASTICOS GRANDES  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad50 VASOS DE PLUMAVIT  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
52151704
Cucharas domésticas50Unidad50 CUCHARAS PLASTICAS  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50202304
Jugos y néctar envasados15Unidad15 JUGOS NECTAR 1.5 LITROS DIVERSOS SABORES  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
50201706
Café1Unidad1 TARRO DE CAFE  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
52151703
Tenedores domésticos100Unidad100 TENEDORES PLASTICOS  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52152102
Vasos para beber domésticos100Unidad100 VASOS PLASTICOS  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52121602
Servilletas10Paquete10 PAQUETES DE SERVILLETAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 35.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 35.210

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.