Orden de Compra. Nº3760-893-SE12 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-893-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 130117,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Arnaldo Flores Roman
Razón Social DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN
R.U.T. 9.615.095-4
Sucursal Daniel Arnaldo Flores Roman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHAS DE 3"  $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaLITROS DE HIPOCLORITO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
86131502
Pintura1Unidad no definidaTINETAS LATEX COLOR LADRILLO  $ 29.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.615 $ 29.615
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALONES DE OLEO VERDE REJA  $ 10.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.328 $ 32.328
60121251
Pintura al agua3Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AMARILLO OCRE  $ 44.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.145 $ 134.145
46181504
Guantes protectores20Unidad no definidaPARES DE GUANTES DE CABRITILLA  $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.540 $ 39.540
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaTINETAS DE PINTURA PISCINA CELESTE  $ 78.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.451 $ 236.451
31211904
Brochas30Unidad no definidaBROCHAS PARA CAL  $ 2.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.910 $ 71.910
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHAS DE 2 1/2  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
86131502
Pintura1Unidad no definidaTINETA DE LATEX ROJO COLONIAL  $ 29.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.615 $ 29.615
47131601
Recogedores4Unidad no definidaBARREHOJAS   $ 3.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.868 $ 14.868
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRODILLOS DE CHIPORRO DE 12  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
86131502
Pintura1Unidad no definidaGALON ESMALTE SINTETICO NEGRO  $ 12.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.716 $ 12.716
Total Neto $ 684.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.117
TOTAL OC $ 814.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.