Orden de Compra. Nº
3760-893-SE12
"
MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3760-893-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3760-136-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T.
69.073.000-6
Dirección de Facturación
Av. Libertadores 531
Comuna
El Monte
Impuesto
130117,32
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daniel Arnaldo Flores Roman
Razón Social
DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN
R.U.T.
9.615.095-4
Sucursal
Daniel Arnaldo Flores Roman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHAS DE 3"
$ 996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
12141901
Cloro Cl
30
Unidad no definida
LITROS DE HIPOCLORITO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.700
$ 59.700
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
TINETAS LATEX COLOR LADRILLO
$ 29.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.615
$ 29.615
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
GALONES DE OLEO VERDE REJA
$ 10.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.328
$ 32.328
60121251
Pintura al agua
3
Unidad no definida
TINETAS ESMALTE AMARILLO OCRE
$ 44.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.145
$ 134.145
46181504
Guantes protectores
20
Unidad no definida
PARES DE GUANTES DE CABRITILLA
$ 1.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.540
$ 39.540
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
TINETAS DE PINTURA PISCINA CELESTE
$ 78.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.451
$ 236.451
31211904
Brochas
30
Unidad no definida
BROCHAS PARA CAL
$ 2.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.910
$ 71.910
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHAS DE 2 1/2
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
TINETA DE LATEX ROJO COLONIAL
$ 29.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.615
$ 29.615
47131601
Recogedores
4
Unidad no definida
BARREHOJAS
$ 3.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.868
$ 14.868
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad no definida
RODILLOS DE CHIPORRO DE 12
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.830
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
GALON ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 12.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.716
$ 12.716
Total Neto
$ 684.828
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.117
TOTAL OC
$ 814.945
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.