Orden de Compra. Nº3760-939-SE11 "MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-939-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-204-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores 531
Comuna El Monte
Impuesto 71897,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores 531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA
Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA
R.U.T. 84.132.100-6
Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaLITROS DE HIPOCLORITO  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340
86131502
Pintura2Unidad no definidaSIPALAC PISCINA CELESTE BALDE  $ 62.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHAS DE 2 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALON OLEO VERDE REJA  $ 9.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.688 $ 29.688
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHAS DE 3"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHAS PARA CAL 5/8X5 CONDOR  $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131831
Ácido muriático30Unidad no definidaLITROS DE ACIDO MURIATICO  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
60121001
Pinturas2Unidad no definidaTINETAS PINTURA AMARILLO OCRE ESMALTE  $ 50.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.800 $ 101.800
86131502
Pintura1Unidad no definidagalon anticorrosivo gris perla  $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
86131502
Pintura2Unidad no definidalatex profesional azul alegria gl  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
86131502
Pintura2Unidad no definidatineta latex blanco  $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
Total Neto $ 378.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.898
TOTAL OC $ 450.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.